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求助应收就付款账务处理
悬赏分:0 - 提问时间:2008-4-19 12:48:00
我也有几个问题要问:
目前我公司的应付上,规定,25为对账日,但很多供应商在对完账之后当月不能开发票,为了便于知道应付实际情况,我们的应付为:账面开票部+暂估入库的,应计负债=实际应付账.那么我们做分录
借:原材料--A产品
贷:应付账款--应计负债--**公司
直到发票到后才冲回,这样好麻烦,并且,会计上做两份进销存,一份含税,和记账凭走一致,另一份不含税,做核算成本用,我感觉工作量太大了,是否有好的方法呢?
另外:很多供应商可能会几个月后才开票,所以含税的一直挂着!


第二个问题:

应收账款:

我们关客户货物后,不能及时开票,倒至,这一部分不能及时在应收账面上显示,是否有好的方法呢?
会计书本上是做"发出商品"算我们的库存,但实际上货一送到客气那里都被用掉了!
我该怎么才能反映出实际应收的款呢?
我想让我的账面反映实际应收应付的问题

谢谢

提问者:xiangyang
如果楼主找到最好的解决方案,请您点击此处,留下您的宝贵经验!以便其它朋友学习!
答复 共 1 条
另外用备查账进行登记
回答者:cxncxn - 2008-4-20 21:54:00

答复:1条 | 页数:1页 | 每页10条回复 | 页次:1/1 首页 上页 下页 尾页

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