页面正在加载中 ...
 
设为首页 | 登陆 | 注册 | 博客 | 贴吧 | 关于我们 | 友情链接 | 我要留言 | 广告服务 | 付款说明 | 学员登陆 | 12366
中国财税咨询中心
财税网校
中税搜索
问题咨询
 您所在位置:首页 > 中国内部审计协会关于征求《遵循性审计准则》(征求意见稿)等五个内部审计准则意见的通知
热点新闻
  • 扬子晚报:全国税务系统加强企业所得
  • 内江市地税局启动“评服务评行风”问
  • 委内瑞拉所得税法部分调整 国家税务
  • 为“入轨”“上路”提供体制保障
  • 青海省国税局“网络学校”开始试运行
  • 国家税务总局新闻发布会实况
  • 中国税务报:中央财政紧急拨付防汛抗
  • 财政部:财政部门已累计投入抗震救灾
  • 南京地税携手灾区学生共度税收文化夏
  • 核电行业统一实行增值税先征后退政策
  • 《税务机关节能减排工作实施方案》出
  • 国家税务总局办公厅 中国税务报社“
  • 海南国税全省“一级稽查”体制开始运
  • 国家统计局工业数据传递经济运行四大

  • 百度主题
     
     
    中国内部审计协会关于征求《遵循性审计准则》(征求意见稿)等五个内部审计准则意见的通知
    日期:2003-9-10 文号: 发文单位:

    查看正文


    各会员单位:

        根据中国内部审计协会2003年度工作计划,今年8月、9月和12月协会分别在吉林省、江苏省、北京市召开内部审计准则研讨会,组织有关专家、学者、实务工作者讨论修改了《遵循性审计准则》等13个内部审计具体准则和《建设项目内部审计操作指南》、《物资采购内部审计操作指南》草案。经协会准则委员会研究决定,现将《遵循性审计准则》、《评价外部审计工作质量准则》、《利用外部专家服务准则》、《结果沟通准则》和《分析性复核准则》的征求意见稿印发给你们,请组织有关人员研究,提出修改意见。对今年4月12日中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则有修改意见和建议的,也请一并于2004年1月31日前以书面形式报中国内部审计协会信息处。

        联系人:杨伟娜  董 雨

        联系电话:010—64066240   010—84021188转1409

        传  真:010—84042609





    转载此文件

    中国财税咨询中心 zg12366.com 打印 保存 讨论
    评论 论坛 留言

    工作机会   |   联系我们  |  关于我们  |  投稿信箱  |  使用协议  |  版权声明
    Copyright@2001-2008 中国财税咨询中心 版权所有 转载本站内容,请注明来源!
    财税伴侣著作权登记证书,登记号:2007SR05340 软著登字第 071335 号
    网监局 黑ICP备06008628号 经营许可证